2023年5月6日,都投集团召开第一届审计委员会第一次会议,审议2021年度融资管理专项审计及内部控制专项检查报告有关事项,审计委员会主任何劲松,委员王蕊、刘非洋、罗雷、李蜀雅及审计组现场负责人参加会议。
大会,李蜀雅分辨对投融资工作管理工作方案整治组织结构财务财务会计及组织结构调控工作方案整治定期检查看到相关问题展平逐条评估情况汇报。组织结构财务财务会计理事会会理事会听到评估情况汇报后,对组织结构财务财务会计评估情况汇报相关的英文方面展平谈论,并表决权完成组织结构财务财务会计评估情况汇报方面。
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