22年5月6日,都投集团召开第一届审计委员会第一次会议,审议2021年度融资管理专项审计及内部控制专项检查报告有关事项,审计委员会主任何劲松,委员王蕊、刘非洋、罗雷、李蜀雅及审计组现场负责人参加会议。
会议上,李蜀雅各分为对融资贷款菅理重点内部内部内审工作及内外部调整重点查出现 问題进行每一项汇报会总结。内部内部内审工作理事会会理事会审议汇报会总结后,对内部内部内审工作数据有关的信息展平探讨,并投票表决可以通过内部内部内审工作数据信息。
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